C7 043-19
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2017 a 30-Junio-2018
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
C7 ACTA DE INICIO 029/18
(PDF, 4.91MB, 5)
C7 OFICIO DE COMISION DGP/4081/18
(PDF, 1.54MB, 1)
C7 INFORME EJECUTIVO DGP/4413/19
(PDF, 1.99MB, 1)
Dictamen o resultados finales:
C7 OFICIO DE CONCLUSION DGP/1240/20
(PDF, 2.26MB, 1)
Fecha de publicación:
Jueves, Noviembre 12, 2020
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.