CEA 004-19
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2017 a 31-Mayo-2018
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
CEA ACTA DE INICIO 020/18
(PDF, 5.38MB, 5)
CEA OFICIO DE COMISION DGP/3278/18
(PDF, 1.55MB, 1)
CEA OFICIO DE COMISION DGP/3498/18
(PDF, 1.59MB, 1)
CEA INFORME EJECUTIVO DGP/0524/19
(PDF, 887.61kB, 1)
Desglose de las observaciones:
CEA RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 10.10kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
CEA CONCLUSION DGP/4215/19
(PDF, 1.61MB, 1)
Fecha de publicación:
Jueves, Febrero 13, 2020
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.