Secretaría de Desarrollo Rural.- Revisión del sistema de control interno, para la captación, control y entero de los ingresos propios obtenidos en el periodo de enero a diciembre del 2017 y de enero a junio del 2018.
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
13-Septiembre-2018 a 26-Septiembre-2018
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Los señalados en la Cédula de Resultados.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
Oficio de Comisión
(PDF, 1.84MB, 1)
Oficio de Resultados
(PDF, 1.52MB, 1)
Oficio de Resultados
(PDF, 1.34MB, 1)
Oficio de Resultados
(PDF, 1.36MB, 1)
Dictamen o resultados finales:
Cédula de Resultados
(PDF, 5.65MB, 4)
Cédula de Resultados
(PDF, 6.22MB, 4)
Fecha de publicación:
Viernes, Noviembre 30, 2018
Objetivo de la auditoría:
Evaluar el sistema de control interno para la captación, control y entero de los ingresos propios provenientes de los servicios prestados a los ciudadanos.