Secretaría de Movilidad. Revisión del sistema de control interno, de los ingresos captados en el ejercicio 2016



Entidad o despacho auditor: 
Categoría: 
Subcategoría: 
Periodo auditado: 
01-Enero-2016 a 31-Diciembre-2016
20-Febrero-2018 a 22-Febrero-2018
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría: 
Los plasmados en la Cédula de Resultados

Documentos

Acta de inicio y cierre: 
Oficio de Comisión de auditores (PDF, 78.02kB, 1)
Dictamen o resultados finales: 
Fecha de publicación: 
Martes, Mayo 2, 2017
Objetivo de la auditoría: 
Evaluar el sistema de control interno para la captación del ingreso por actividades propias
Autor: maria.buenrostro
Fecha de actualización: 18 de Septiembre de 2019 - 03:52 PM