Secretaría de Movilidad. Revisión del sistema de control interno, de los ingresos captados en el ejercicio 2016
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2016 a 31-Diciembre-2016
20-Febrero-2018 a 22-Febrero-2018
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Los plasmados en la Cédula de Resultados
Documentos
Acta de inicio y cierre:
Oficio de Comisión de auditores
(PDF, 78.02kB, 1)
Aviso de resultados
(PDF, 72.53kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
Oficio Comisión Seguimiento
(PDF, 196.23kB, 1)
Oficio de Resultados
(PDF, 1.80MB, 1)
Dictamen o resultados finales:
Cédula de Resultados
(PDF, 375.04kB, 4)
Cédula de Resultados
(PDF, 568.95kB, 6)
Fecha de publicación:
Martes, Mayo 2, 2017
Objetivo de la auditoría:
Evaluar el sistema de control interno para la captación del ingreso por actividades propias