Secretaría de Movilidad. Revisión del sistema de control interno, de los ingresos captados en el ejercicio 2015



Entidad o despacho auditor: 
Categoría: 
Subcategoría: 
Periodo auditado: 
06-Abril-2016 a 26-Abril-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría: 
Los plasmados en la Cédula de Resultados

Documentos

Acta de inicio y cierre: 
Dictamen o resultados finales: 
Fecha de publicación: 
Jueves, Mayo 5, 2016
Objetivo de la auditoría: 
Evaluar que el sistema de control interno se apegue a la normatividad vigente, en la captación del ingreso.
Autor: maria.buenrostro
Fecha de actualización: 18 de Septiembre de 2019 - 02:52 PM