Secretaría de Movilidad. Revisión del sistema de control interno, de los ingresos captados en el ejercicio 2015
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
06-Abril-2016 a 26-Abril-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Los plasmados en la Cédula de Resultados
Documentos
Acta de inicio y cierre:
Oficio de Comisión de auditores
(PDF, 117.91kB, 1)
Aviso de resultados
(PDF, 124.71kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
Cédula de Resultados
(PDF, 591.69kB, 7)
Fecha de publicación:
Jueves, Mayo 5, 2016
Objetivo de la auditoría:
Evaluar que el sistema de control interno se apegue a la normatividad vigente, en la captación del ingreso.