S Y T 002-17
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Julio-2014 a 31-Diciembre-2015
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, asi como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes
Documentos
Acta de inicio y cierre:
SYT ACTA DE INICIO 033-16
(PDF, 6.77MB, 5)
SYT OFICIO DE COMISION DGP/3145/16
(PDF, 702.83kB, 1)
SYT INFORME EJECUTIVO DGP/0519/17
(PDF, 2.36MB, 2)
Desglose de las observaciones:
SYT RESULTADO DE LA AUDITORIA
(XLSX, 22.52kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
SYT ANEXO F
(PDF, 1.98MB, 2)
SYT ANEXO G
(PDF, 481.09kB, 1)
SYT ANEXO H
(PDF, 706.52kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
SYT CONCLUSION DGP/4009/17
(PDF, 2.77MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Agosto 7, 2017
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.