Secretaría de Movilidad.- Revisión del sistema de control interno, para la captación, control y entero de los Ingresos propios obtenidos por Permisos provisionales para que Circulen Vehículos y daños a semáforos.
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
17-Octubre-2018 a 30-Octubre-2018
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Los señalados en la Cédula de Resultados.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
Oficio de Comisión
(PDF, 1.52MB, 1)
Oficio de Conclusión
(PDF, 1.46MB, 1)
Oficio de Resultados
(PDF, 1.94MB, 1)
Oficio de Resultados
(PDF, 1.83MB, 1)
Oficio de Resultados
(PDF, 1.87MB, 1)
Dictamen o resultados finales:
Cédula de Resultados
(PDF, 6.68MB, 5)
Cédula de Resultados
(PDF, 3.61MB, 3)
Cédula de Resultados
(PDF, 7.58MB, 6)
Fecha de publicación:
Martes, Diciembre 4, 2018
Objetivo de la auditoría:
Evaluar el sistema de control interno para la captación, control y entero de los ingresos propios provenientes de los servicios prestados a los ciudadanos.