AUD/INT/JAL/FOPEDEP-TAMAZULA DE GORDIANO/2015
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2014 a 31-Diciembre-2014
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
La auditoría aquí descrita y concluida, tuvo resultados con o sin observaciones aclaradas basados en las leyes y reglamento aplicables de acuerdo a sus recursos contractuales.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
ACTA DE INICIO
(PDF, 2.32MB, 5)
ACTA DE CIERRE
(PDF, 425.12kB, 2)
Desglose de las observaciones:
OBSERVACIONES
(PDF, 814.24kB, 3)
OBSERVACIONES
(PDF, 784.33kB, 3)
OBSERVACIONES
(PDF, 1.24MB, 5)
OBSERVACIONES
(PDF, 846.61kB, 3)
OBSERVACIONES
(PDF, 846.58kB, 3)
OBSERVACIONES
(PDF, 856.86kB, 3)
Aclaraciones y cumplimiento:
ACLARACIONES
(PDF, 2.86MB, 7)
ACLARACIONES
(PDF, 1.43MB, 2)
Dictamen o resultados finales:
RESULTADOS
(PDF, 436.43kB, 1)
Fecha de publicación:
Viernes, Junio 14, 2019
Objetivo de la auditoría:
Verificar la correcta aplicación de los recursos destinados a la obra pública y/o las acciones.