OPD S y T 038-19
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2016 a 30-Junio-2017
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
OPD SYT ACTA DE INICIO 063/17
(PDF, 4.82MB, 4)
OPD SYT COMISION DGP/7076/17
(PDF, 1.42MB, 1)
OPD SYT COMISION DGP/2873/18
(PDF, 1.16MB, 1)
OPD SYT INFORME EJECUTIVO Y CONCLUSIÓN DGP/4349/19
(PDF, 2.12MB, 1)
Desglose de las observaciones:
SYT INDICE DE OBSERVACIONES DGP/4349/19
(PDF, 0.98MB, 1)
Dictamen o resultados finales:
OPD SYT INFORME JECUTIVO Y CONCLUSION DGP/4349/19
(PDF, 2.12MB, 1)
Fecha de publicación:
Miércoles, Enero 8, 2020
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.