PMG 007-20
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2018 a 31-Diciembre-2018
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
PMG ACTA DE INICIO 031/19
(PDF, 3.86MB, 5)
PMG OFICIO DE COMISION DGP/4326/19
(PDF, 1.73MB, 1)
PMG OFICIO DE COMISION INT DGP/0063/20
(PDF, 1.69MB, 1)
PMG INFORME EJECUTIVO DGP/1206/20
(PDF, 2.01MB, 1)
Dictamen o resultados finales:
PMG OFICIO DE CONCLUSION DGP/1462/20
(PDF, 1.26MB, 1)
Fecha de publicación:
Viernes, Noviembre 13, 2020
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.